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发文日期: 2015年02月27日 主题分类: 区级部门预决算
关键词:

嘉定区发展和改革委员会2015年部门财政收支预算及说明

发布时间:2015-02-27 浏览次数: 【字体:

2015年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)                        单位:万元(保留两位小数)
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
3853.54
一、一般公共服务
3,727.33
其中:公共预算资金
3853.54
二、国防
 
      政府性基金
 
三、公共安全
 
      国有资本经营收入
 
四、教育
 
二、其他财政资金收入
262.50
五、科学技术
 
1.事业收入
 
六、文化体育与传媒
 
2.经营收入
 
七、社会保障和就业
277.90
3.其他收入
262.50
八、医疗卫生与计划生育
50.58
 
 
九、节能环保
 
 
 
十、城乡社区事务
 
 
 
十一、农林水事务
 
 
 
十二、交通运输
 
 
 
十三、资源勘探信息等事务
 
 
 
十四、商业服务业等事务
 
 
 
十五、金融支出
 
 
 
十六、援助其他地区支出
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
 
 
 
十八、住房保障支出
60.23
 
 
十九、粮油物资储备支出
 
 
 
二十、预备费
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
收入总计
4116.04
支出总计
4,116.04
 
2015年部门支出预算表
编报单位:上海市嘉定区发展和改革委员会(汇总)                     单位:万元(保留两位小数)
科目编码
科 目 名 称
部门支出总计
财政拨款
其他财政资金
 
 
 
 
合计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
小计
基本
支出
项目
支出
 
 
 
 
 
 
 
合 计
4116.04
1851.21
2264.83
3853.54
1851.21
2002.33
262.50
 
262.50
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
3727.33
1462.50
2264.83
3464.83
1462.50
2002.33
262.50
 
262.50
 
 
201
04
 
发展与改革事务
3727.33
1462.50
2264.83
3464.83
1462.50
2002.33
262.50
 
262.50
 
 
201
04
01
行政运行
1075.37
1075.37
0.00
1075.37
1075.37
 
 
 
 
 
 
201
04
02
一般行政管理事务
1644.58
0.00
1644.58
1642.08
 
1642.08
2.50
 
2.50
 
 
201
04
08
物价管理
377.25
0.00
377.25
117.25
 
117.25
260.00
 
260.00
 
 
201
04
50
事业运行
387.13
387.13
0.00
387.13
387.13
 
 
 
 
 
 
201
04
99
其他发展与改革事务支出
243.00
0.00
243.00
243.00
 
243.00
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
277.90
277.90
0.00
277.90
277.90
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
277.90
277.90
0.00
277.90
277.90
 
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
246.84
246.84
0.00
246.84
246.84
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
31.06
31.06
0.00
31.06
31.06
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
50.58
50.58
0.00
50.58
50.58
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
50.58
50.58
0.00
50.58
50.58
 
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
24.51
24.51
0.00
24.51
24.51
 
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
26.07
26.07
0.00
26.07
26.07
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
60.23
60.23
0.00
60.23
60.23
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
60.23
60.23
0.00
60.23
60.23
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
60.23
60.23
0.00
60.23
60.23
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门预算编制说明
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针和政策,研究提出经济、社会发展战略,组织编制国民经济和社会发展中长期规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策;衔接、平衡各主要行业规划。
(二)研究提出年度国民经济和社会发展的注意目标,编制年度国民经济和社会发展计划;加强对国民经济运行的预测和监控;针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;负责发布重要综合经济信息。
(三)根据国家产业政策,提出产业发展的导向意见,加强各产业间的协调发展研究,拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见;推进高新技术产业的发展。
(四)负责提出全社会固定资产投资计划、产业结构及重大项目建设计划;审批和上报政府投资建设项目,以及国家规定应报批的项目。会同有关部门开展对政府投资项目和重大项目的稽察。
(五)研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和产业导向,负责审批和上报利用外资计划、境外投资项目。
(六)贯彻执行价格政策和重要价格调整方案,监督价格政策的执行;调控价格总体水平,制定和调整政府管理的重要商品和服务价格;负责国家机关、事业单位及中介服务机构等收费管理,核定收费标准;依法查处各种价格违法行为和价格违法案件。
(七)分析预测国内外市场供求状况,协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策;协调重要物资、商品、能源的总量平衡,搞好重要经济资源的调控和储备管理。
(八)负责人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,协调社会事业发展的政策和重大问题
(九)研究全区深化改革的总体思路,制定改革工作计划、实施方案和有关的政策措施。推进全区企业经营机制的转换和政府管理职能的转变。收集、汇总区内外有关体制改革的信息和资料。对经济、社会发展中的重点、难点、热点问题开展专题调查研究。
(十)推进可持续发展战略,研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题;组织编制本区发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划,研究提出相关政策;负责本区节能减排和应对其后变化的综合协调工作;综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作。
(十一)承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算编制说明
嘉定区区发改委(汇总)部门预算是包括1家本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位2家,事业单位4家。
2015年,区发改委(汇总)部门预算支出总额为4116.04万元,其中:财政拨款支出预算3853.54万元,其他财政资金支出预算262.5万元。财政拨款支出预算中,基本支出1851.21万元;项目支出2002.33万元。部门支出主要内容如下:
1. “一般公共服务”科目3727.33万元,有两部分组成。其中基本支出1462.5万元,主要用于预算单位人员的基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费、其他人员福利支出和综合办公经费等,项目支出2264.83万元,主要用于预算单位发展和改革、物价管理等行政事业运行支出。
2. “社会保障和就业”科目277.9万元,主要用于预算单位离、退休人员的津贴、补贴及福利费支出。
3. “医疗卫生”科目50.58万元,主要用于预算单位人员的医疗保险和补充医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目60.23万元,主要用于预算单位人员的职工住房补贴、住房公积金等费用。